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      1. 市水務集團紀委召開《市國資委所屬企業內部審計監督工作管理規定(試行)》《市國資委所屬企業違規經營投資責任追究實施辦法(試行)》學習會-廉政教育

        市水務集團紀委召開《市國資委所屬企業內部審計監督工作管理規定(試行)》《市國資委所屬企業違規經營投資責任追究實施辦法(試行)》學習會

        發表時間: 2022-04-06 9:15:07 瀏覽: 322
        4月2日下午,市水務集團紀委召開《惠州市國資委所屬企業內部審計監督工作管理規定(試行)》《惠州市國資委所屬企業違規經營投資責任追究實施辦法(試行)》學習會。會議由黨委副書記、紀委書記、監事會主席楊翠忠同志主持,集團總部及所屬二級企業監事會、紀檢監察、內部審計監督干部共26人參加了會議。

        會上,集團監察審計部潘靜同志圍繞《審計監督工作管理規定》9章56條、《違規經營投資責任追究實施辦法》8章89條內容對兩個管理制度進行了宣講,并結合監督工作的經驗,講解了在日常監督工作中應規避的風險。

        楊翠忠同志指出,當前國有企業監督工作體系日趨完善,兩個制度的出臺標志著以管資本、強監督為主的國資改革進入扎緊藩籬的關鍵時期,是防止國有資產流失、深化國企改革的重要里程碑,對下一步開展內部審計工作和責任追究工作具有重要的指導意義。

        會議就下一步集團系統監督工作的開展提出四點要求:一是提高政治站位,樹立全局思想,深刻理解監督工作在有效防止國有資產流失、落實國有資產保值增值責任方面的重要作用;二是加強協同聯動,強化監督信息互聯共享,形成監督工作上下“一盤棋”合力;三是樹牢風險防控意識,通過有效開展審計監督和責任追究工作,不斷完善全面風險防控體系,防范化解各類風險隱患;四是要堅持勤學善思,各監督干部要以學習會為契機,進一步學懂弄通上述兩個制度,在工作中規范科學地履職盡責,不斷提高風險識別和風險防范能力,提高監督工作的精準性、時效性,為集團公司健康、可持續、高質量發展提質增效。

        會后,監督干部參加了知識測試,堅持以考促學,著力提升理論素養和履職能力,為集團高質量發展保駕護航。

        (集團監察審計部)



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